外帳是正式發(fā)票做,即使沒有正式,也可以做,但是要納稅調(diào)增。內(nèi)帳可不可以就把憑證從軟件導(dǎo)過來,原始憑證就不要復(fù)印了,標(biāo)注在外帳里,不然復(fù)印太多了。
白沙的云
于2017-02-19 08:53 發(fā)布 ??1652次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
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這個看公司內(nèi)部要求,可以不復(fù)印的,內(nèi)帳主要是清晰核算企業(yè)真實的盈虧。
2017-02-19 08:56:16

你好,嗯嗯,是原始憑證的呢
2019-07-10 15:36:17

您好。錢已付,發(fā)票未到,可以借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ,發(fā)票回來后不用簽字。直接沖銷預(yù)付賬款做費用就好l,借管理費用 貸預(yù)付賬款。希望能幫到您、發(fā)票放到后面做附件。
2019-07-10 15:18:23

您好,象這種情況,應(yīng)該是按照公司公布的操作規(guī)則進(jìn)行處理,編制一個按規(guī)則統(tǒng)計計算的返現(xiàn)明細(xì)表及匯總表附在記賬憑證后作為原始憑證。沒有發(fā)票,那么公司應(yīng)該把返現(xiàn)操作的規(guī)則拿到稅務(wù)局備案,申請稅前扣除,稅務(wù)局批準(zhǔn)后,嚴(yán)格執(zhí)照規(guī)則操作,年終匯算時就可以稅前扣除了。
2016-12-02 21:47:25

1對的 ,公司承擔(dān)員工的餐費,如果餐費沒有發(fā)票,只有收據(jù),是不是會計上能夠入賬,匯算清繳的時候要納稅調(diào)增
2如果公司以發(fā)員工餐補的形式,再將所有餐補支付給商家,要附發(fā)票做賬
2020-03-21 14:09:26
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