最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來,我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對(duì),差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來對(duì)賬表(核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動(dòng)勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說明,月末做好對(duì)賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師,請(qǐng)教一下,員工每月發(fā)工資,不申報(bào)個(gè)稅,次年做匯 問
您好,沒有申報(bào)工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個(gè)稅怎么計(jì)算的,如果員工工資9000一 問
每月扣除5000后,再*3%計(jì)算個(gè)稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問
必須要要如實(shí)申報(bào),不然就是虛假申報(bào),要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯(cuò)了,公司退 問
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬, 借預(yù)收賬款5萬,貸銀行存款。 答

我一起轉(zhuǎn)結(jié)了,但是才做實(shí)操發(fā)現(xiàn),分開轉(zhuǎn)結(jié),收入轉(zhuǎn)結(jié)是,借方收入,貸方本年利潤。成本轉(zhuǎn)結(jié),借方本年利潤,貨方成本。一次轉(zhuǎn)結(jié)是借方本年利潤,貨方損益,這方向有區(qū)別,無影響?
答: 沒有影響一樣的
老師為什么沒有本年利潤,實(shí)操里的
答: 您好,本年利潤這個(gè)科目不出現(xiàn)在報(bào)表里,直接在利潤表里面的凈利潤,就是本月實(shí)現(xiàn)的利潤,然后過度到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤出。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年未最后一個(gè)月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)在金碟操作先過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)損益?
答: 你好,需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目的

