亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-15 22:44

您好
借:預付賬款
貸:銀行存款

調(diào)皮的雪碧 追問

2021-12-15 22:52

王麗報銷差旅費730元,上月借款1000元,退回現(xiàn)金270元,出納員開具收據(jù)一張。會計分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2021-12-15 22:54

借:庫存現(xiàn)金 270
借:管理費用 730
貸:其他應收款 1000

調(diào)皮的雪碧 追問

2021-12-15 23:01

公司對企業(yè)進行投資,收到800000元的轉(zhuǎn)賬支票,已填寫進帳單,連同支票一并送存銀行,并已收到進帳單。會計分錄怎么做

bamboo老師 解答

2021-12-16 07:06

借 銀行存款800000
貸 實收資本800000

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:預付賬款 貸:銀行存款
2021-12-15 22:44:28
你好!計入長期待攤費用-裝修費
2018-07-02 10:31:54
您好!借原材料 3841-405 貸銀行存款2800 應付賬款636
2017-08-03 16:55:50
您好!借原材料 3841-405 貸銀行存款2800 應付賬款636
2017-08-03 16:55:48
你好,借原材料,貸銀行存款等科目 借;工程施工——合同成本,貸;原材料
2019-05-14 11:01:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...