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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-16 15:29

同學(xué)你好
借,庫存商品
貸,銀行存款

借,管理費用等
貸,應(yīng)付職工薪酬

借,應(yīng)付職工薪酬
貸,庫存商品;

隕石之火 追問

2021-12-16 15:33

老師,購進時在借方還有一個,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)怎么做分錄?

立紅老師 解答

2021-12-16 15:37

同學(xué)你好,購入時用于職工福利是不能做進項抵扣的;

隕石之火 追問

2021-12-16 15:40

老師,在購進的時候并不知道要把它發(fā)給員工,所以收到的是專票,這個進項怎么處理?

立紅老師 解答

2021-12-16 15:54

同學(xué)你好,如果是這樣,收到時計入進項;之后給職工的時候再做進項轉(zhuǎn)出就可以;

隕石之火 追問

2021-12-16 17:16

借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額)是這樣嗎老師?

立紅老師 解答

2021-12-16 17:25

同學(xué)你好,不是的;
借,管理費用
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出;

隕石之火 追問

2021-12-16 19:34

好的,謝謝

立紅老師 解答

2021-12-17 09:28

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;

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同學(xué)你好 很高興為你解答 按照視同銷售 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2021-12-16 15:17:42
借管理費用,福利費貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
2021-12-16 15:05:50
 (1)購進的時候:   借:庫存商品   應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅—進項稅額)   貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款   (2)使用的時候   借:管理費用-福利費   貸:庫存商品   應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出)
2021-12-16 15:31:25
同學(xué)你好 借,庫存商品 貸,銀行存款 借,管理費用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,庫存商品;
2021-12-16 15:29:14
你好,視同銷售. 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2021-07-13 09:34:37
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