- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-02-20 11:11
內賬第四季度只做收入,沒有價稅分離,繳費增值稅和城市維護建設稅,如何做分錄?
相關問題討論

您好!借應交稅費-應交增值稅 貸現金等。
2017-02-20 11:03:08

你好,增值稅月末結轉怎么做會計分錄?
1.月末,無需將“應交稅費——應交增值稅”下設的明細科目余額轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,原明細科目(包括“銷項稅額”、“進項稅額”在內)余額在年中各月月末予以保留。
2.月末,增值稅經計算為應交的,則:
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
次月交納時:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
3.月末,增值稅經計算為多交的,則:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄):
借:銀行存款
貸:應交稅費——未交增值稅
2020-03-30 11:35:54

<p>借;庫存商品 &nbsp;40*1.4 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">40*1.4*17%</span> &nbsp;貸;銀行存款等科目</p>
2016-07-29 16:15:06

您好,借:應收賬款-興源500 貸:主營業(yè)務收入442.48 貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 57.52 借:應付賬款-免稅店480 貸:銀行存款480
2020-07-24 13:39:56

你好,是的,需要先設置好明細科目,就是二三級科目,然后再做分錄
2020-04-23 09:04:34
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2017-02-20 11:23
宋生老師 解答
2017-02-20 11:03
宋生老師 解答
2017-02-20 11:13
宋生老師 解答
2017-02-20 11:25