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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-02-20 11:11

內賬第四季度只做收入,沒有價稅分離,繳費增值稅和城市維護建設稅,如何做分錄?

天會亮、心會暖 追問

2017-02-20 11:23

借,稅金及附加 貸應交稅費-應交增值稅/城建稅 
然后借應交稅費-應交增值稅/城建稅 貸銀行存款 ,比方說是2016年第四季度的費用,上面的分錄應該做到幾月份?。?/p>

宋生老師 解答

2017-02-20 11:03

您好!借應交稅費-應交增值稅 貸現金等。

宋生老師 解答

2017-02-20 11:13

您好!借,稅金及附加 貸應交稅費-應交增值稅/城建稅 
然后借應交稅費-應交增值稅/城建稅 貸銀行存款

宋生老師 解答

2017-02-20 11:25

您好!最好是做到去年12月。

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相關問題討論
您好!借應交稅費-應交增值稅 貸現金等。
2017-02-20 11:03:08
你好,增值稅月末結轉怎么做會計分錄? 1.月末,無需將“應交稅費——應交增值稅”下設的明細科目余額轉入“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,原明細科目(包括“銷項稅額”、“進項稅額”在內)余額在年中各月月末予以保留。 2.月末,增值稅經計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2020-03-30 11:35:54
<p>借;庫存商品  40*1.4 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)<span style="font-size: 15px; line-height: 21.4286px; white-space: normal;">40*1.4*17%</span>  貸;銀行存款等科目</p>
2016-07-29 16:15:06
您好,借:應收賬款-興源500 貸:主營業(yè)務收入442.48 貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 57.52 借:應付賬款-免稅店480 貸:銀行存款480
2020-07-24 13:39:56
你好,是的,需要先設置好明細科目,就是二三級科目,然后再做分錄
2020-04-23 09:04:34
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