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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-16 20:02

學(xué)員你好,分錄如下
借:待處理財產(chǎn)損益5650
貸:原材料5000
應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出650

炙熱的烏龜 追問

2021-12-16 20:08

甲企業(yè)于2020年12月31日將“利潤分配”所屬 明細賬結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤。有關(guān)資料是:分配現(xiàn) 金股利20萬元,提取法定盈余公積金4.69萬元, 提取任意盈余公積金2萬元。作出會計分錄。

炙熱的烏龜 追問

2021-12-16 20:08

麻煩老師啦

悠然老師01 解答

2021-12-16 20:43

學(xué)員你好,為了便于大家查詢,新的問題請重新提交一個,感謝你的理解和配合

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你好,外購商品直接用于集體福利 借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費 借;應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目
2020-08-05 10:48:32
學(xué)員你好,分錄如下 借:待處理財產(chǎn)損益5650 貸:原材料5000 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出650
2021-12-16 20:02:03
您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
2019-08-14 15:32:42
您好,非正常損失的需要進項稅額轉(zhuǎn)出,發(fā)生損失,借其他應(yīng)收款貸庫存商品進項稅額轉(zhuǎn)出,收到賠款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2019-01-11 12:16:54
你好,請把題目完整描述一下吧
2023-04-12 10:49:38
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