
你好,我們公司被稅局叫去自查,說我們2018年有一張20萬的進(jìn)貨成本票有問題,現(xiàn)在我們調(diào)增了企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳了稅款,那我們這張發(fā)票需要在今年做賬務(wù)處理么
答: 需要做合并分錄 借:未分配利潤 貸:銀行存款
你好老師,我公司之前的會(huì)計(jì)6月收到300萬發(fā)票沒做任何賬務(wù)處理,9月份付了100萬直接做了借方成本,12月時(shí)候因?yàn)槲覀儫o法付剩余200萬,對(duì)方為了少交企業(yè)所得稅要把300萬發(fā)票拿回去沖紅,然后另外開個(gè)我們9月付款的100萬發(fā)票給我們,我拿到100萬發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理比較合適?
答: 您好,那您300發(fā)票沒入賬,退回也不做賬,收100放在9月憑證后即可
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
工程施工企業(yè)預(yù)繳稅費(fèi)中個(gè)人所得稅,工資薪金申報(bào)個(gè)人所得稅,個(gè)人稅務(wù)代開成本發(fā)票的個(gè)人所得稅,賬務(wù)中如何處理?
答: 施工企業(yè)預(yù)繳的作為預(yù)繳稅費(fèi)處理。沖減后期應(yīng)交稅。 代扣的作為應(yīng)交稅處理。 代開的同樣屬于預(yù)繳稅款。

