老師,我接手的賬務(wù)固定資產(chǎn)科目沒有明細(xì),但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個(gè)月退掉 問
你好你這個(gè)去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票是不是開啥都 問
你好,,這個(gè)集用于集體福利,個(gè)人消費(fèi),免稅項(xiàng)目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個(gè)你要更正申報(bào)個(gè)稅申報(bào),然后更正匯算清繳。 答
請(qǐng)問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計(jì)算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領(lǐng)用的時(shí)候再加計(jì)扣除1%。 答

老師我想問一下就是進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的這個(gè)意思是不是不需要交錢的還是說之后要交的?因?yàn)槲铱匆曨l的時(shí)候就是做會(huì)計(jì)分錄 銀行存款實(shí)際花的錢還是會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額這部分的錢。
答: 你好,一般納稅人會(huì)有銷項(xiàng)稅額,假如銷項(xiàng)稅=40,進(jìn)項(xiàng)稅額=10,進(jìn)項(xiàng)稅額就是抵扣銷項(xiàng)稅額的,實(shí)際繳納的增值稅為=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=40-10=30
寫會(huì)計(jì)分錄:7日,購買B材料1000公斤,金額3000元,進(jìn)項(xiàng)稅額390元,貨款及稅金以銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。
答: 你好 借:在途物資? 3000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)390,??貸:銀行存款 3390
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月1日,公司購進(jìn)A材料一批50000元,進(jìn)項(xiàng)稅額為6500元,材料尚未到達(dá),款項(xiàng)已用銀行存款支付。寫分錄
答: 同學(xué)你好,分錄如下: 借:在途物資 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 6500 貸:銀行存款 56500


成就的巨人 追問
2021-12-18 15:13
鄒老師 解答
2021-12-18 15:13
成就的巨人 追問
2021-12-18 15:17
鄒老師 解答
2021-12-18 15:19