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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-12-18 15:26

一、上月抵扣時分錄是:
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   -280
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))  280
二、報銷時分錄是:
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)  280
貸:庫存現(xiàn)金   280

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一、上月抵扣時分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) -280 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 280 二、報銷時分錄是: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 280 貸:庫存現(xiàn)金 280
2021-12-18 15:26:40
你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當(dāng)月 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
2019-06-17 15:13:27
借管理費(fèi)用貸銀行 全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-07-30 16:27:10
你好 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2020-04-01 15:35:55
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