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送心意

朱立老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-18 21:03

借在途物資-甲202000
貸應(yīng)付賬款


借原材料-甲5000
貸應(yīng)付賬款


借生產(chǎn)成本
制造費(fèi)用
貸原材料-甲 5000
-乙10000

朱立老師 解答

2021-12-18 21:05

甲的賬面=360000+5000-5000=360000


乙的賬面=180000-10000=170000
盤點(diǎn)甲、乙材料的實(shí)存金額分別為363000元、168000元
甲盤盈3000  乙盤虧2000


借原材料-甲3000
貸原材料-乙2000
待處理財(cái)產(chǎn)損益1000

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借在途物資-甲202000 貸應(yīng)付賬款 借原材料-甲5000 貸應(yīng)付賬款 借生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 貸原材料-甲 5000 -乙10000
2021-12-18 21:03:50
你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款
2022-12-16 09:54:57
請(qǐng)貼上你的題目(3)及答案
2021-12-17 17:23:07
借原材料200000 ?固定資產(chǎn)500000? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額91000 ?資本公積49000 貸:實(shí)收資本840000
2023-07-06 09:43:30
你好,如果是捐贈(zèng),是這樣做分錄 借;固定資產(chǎn) 25萬 原材料2萬 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4.32萬 貸;營業(yè)外收入31.32萬
2019-10-23 22:07:25
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