老師,私戶收的款應(yīng)該怎么做賬申報,要怎么區(qū)分開來, 問
那么清空私人款項,??▽S镁托?。 當月實現(xiàn)收入才申報交稅 答
老師,小微企業(yè),目前企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠,還是按不 問
您好,是的,還是這樣的 答
請問工作中小企業(yè)有很多沒有票,也沒有收據(jù)的真實 問
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增 答
老師,如果我們成立一個 有回收資質(zhì)的公司,回收5000 問
1. 增值稅(假設(shè)銷售額超免稅額度 )銷售價 =?5000 萬×(1 %2B 4%) = 5200 萬(含稅 )增值稅 =?5200 萬÷(1 %2B 1%)×1% ≈ 51.49 萬2. 企業(yè)所得稅(利潤 200 萬,小微企業(yè) )企業(yè)所得稅 =?200 萬×5% = 10 萬3. 附加稅費(依附增值稅 )附加稅費 ≈?51.49 萬×(7% %2B 3% %2B 2%) ≈ 6.18 萬(城建稅按市區(qū) 7% )總稅負 ≈?51.49 %2B 10 %2B 6.18 ≈ 67.67 萬,稅負率約 1.32%? 答
我新到一個公司,公司以前的賬是代賬公司做的。代 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

企業(yè)購入需要安裝的設(shè)備一臺,設(shè)備買價80000元,增值稅額為13600元,支付運雜費2000元,.款項均未支付。本題中應(yīng)交稅費為什么要記借方
答: 同學,你好 因為賣家收取金額和稅額兩部分,既然賣家已經(jīng)收走了增值稅,買家就不用再向國家交這部分稅額,對國家的應(yīng)交稅費減少,負債減少在借方
題目:黃河股份有限公司購入需要安裝的生產(chǎn)用機器設(shè)備一臺,買價100 000元,增值稅13 000元,運雜費3 000元(不考慮增值稅),款項未付,設(shè)備投入安裝。應(yīng)交稅費不是屬于負債嗎?增值稅增加不應(yīng)該在貸方嗎
答: 你好,應(yīng)交稅費是負債,但是這個是進項稅,你們可以抵稅,不是繳納,對企業(yè)有利,所以在借方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方還有余額雜嗎處理
答: 你好,不需要處理的

