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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2021-12-20 09:51

你好,年末的話,做好12月份的賬務(wù)處理之后,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,就把數(shù)據(jù)從年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到次年作為年初數(shù)了

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你好,年末的話,做好12月份的賬務(wù)處理之后,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,就把數(shù)據(jù)從年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到次年作為年初數(shù)了
2021-12-20 09:51:42
你好,期末過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后把本年利潤做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就是了 借;本年利潤 貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019-01-03 15:08:57
對的,一樣的 12月份月結(jié)就是年結(jié)
2018-11-27 17:33:16
你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,再過賬,期末結(jié)賬
2017-07-20 09:34:38
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2015-11-15 12:29:23
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