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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-20 16:58

您好,之前的借款肯定是需要補上的

友好的白云 追問

2021-12-20 17:00

需要計提借款的金額嗎,他拿這個錢是貨物收入,沒過公司款,他直接拿去用了的,要做計提嗎

東老師 解答

2021-12-20 17:01

對這個你不做賬的話,你扣款的時候也不會平的。

友好的白云 追問

2021-12-20 17:02

扣款的時候直接做收入行嗎,本來這個錢也算是收入?

東老師 解答

2021-12-20 17:03

你扣款直接做收入的話,這個不好解釋啊。

友好的白云 追問

2021-12-20 17:04

以前都不做賬,怎么記好

東老師 解答

2021-12-20 17:06

你要不然就是把扣款先計入到其他應(yīng)付款,然后再轉(zhuǎn)到收入。

友好的白云 追問

2021-12-20 17:18

老師,公司做一般納稅人,個獨好還是要股東2人以上好

東老師 解答

2021-12-20 17:19

您好,還是公司性質(zhì)好點

友好的白云 追問

2021-12-20 17:21

好的,謝謝

東老師 解答

2021-12-20 17:25

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。

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相關(guān)問題討論
您好,之前的借款肯定是需要補上的
2021-12-20 16:58:51
你好,應(yīng)該是3700減去840,按這個來計提。
2021-12-24 10:36:13
您好,1、不扣除個人部分的,計提工資時,借:管理費用-工資,管理費用-社保等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。2、如果扣除個人部分的,計提工資時,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。
2018-04-14 12:43:44
你好!你11月計提工資不需要扣除。支付發(fā)的時候扣除
2017-12-25 16:50:09
你好,是這樣子的,比如他3000塊一個月,100塊錢一天,然后他請了兩天假,你計提的時候直接按照2800的計提就好了。
2024-03-05 09:28:39
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