
老師,11月已繳納增值稅的前提下,因?yàn)榉霞佑?jì)抵減的政策,所以重新申報(bào)了增值稅及附加稅,抵減后11月零稅額且未抵扣部分結(jié)轉(zhuǎn)下月,所以申請(qǐng)退稅但是稅款是12月到賬的,請(qǐng)問11月的的會(huì)計(jì)分錄是不是可以按正常繳納的稅額寫會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)稅-未稅。貸:銀行存款。 借:應(yīng)稅-城建 貸:銀行存款。12月收到退稅稅款,再 借:銀行存款 貸:其他收益。 12月抵減剩余部分 實(shí)際繳納的分錄 借:應(yīng)稅-未稅,貸:銀行存款 貸:其他收益 這樣記分錄對(duì)么
答: 你好,這樣是正確的
增值稅和附加稅延緩3個(gè)月交,銀行繳納的10月份的增值稅和附加稅,11月份銀行退還了一半,可否直接這樣做賬,借“銀行存款 貸已交稅金--增值稅 、稅金及附加,因?yàn)楹笃谶€要上交
答: 你好,可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度繳納增值稅和附加稅,后來申請(qǐng)退稅,11月份稅款退回銀行賬戶,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 同學(xué)你好 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 這樣

