老師您好,我們公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,在身份轉(zhuǎn)換 問(wèn)
同學(xué),你好 是股東出售股份給新股東嗎?如果是你企業(yè)回收股份,是減資 答
寺廟取得收入,比如門票收入,香火收入,如何納稅 問(wèn)
您好, 門票收入:根據(jù)《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》,寺院、宮觀、**寺和教堂舉辦文化、宗教活動(dòng)的門票收入免征增值稅。 香火收入:香火錢是信眾出于宗教信仰自愿捐贈(zèng)給寺廟的資金,主要用于寺廟的日常運(yùn)營(yíng)、維修以及宗教活動(dòng)的舉辦等。這些資金并非寺廟的經(jīng)營(yíng)所得,而是信眾的捐贈(zèng),因此不屬于應(yīng)稅收入范疇 答
如果銷項(xiàng)5000,進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn),理論出口退稅10000元,能拿 問(wèn)
不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本費(fèi)用 答
老師,2025年小規(guī)模納稅人劃分標(biāo)準(zhǔn)的條件有那些呢 問(wèn)
連續(xù)12個(gè)月達(dá)到500萬(wàn),轉(zhuǎn)一般納稅人 答
你好,我想請(qǐng)教下,新注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,認(rèn)繳的實(shí)收 問(wèn)
不是,是收到實(shí)收資本后,再申報(bào) 答

(1)購(gòu)進(jìn)材料一批,進(jìn)價(jià)為10000元,增值稅稅率13%公司簽發(fā)給銷貨單位一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)賒銷產(chǎn)品一批,售價(jià)為40000元(不含增值稅)。(3)現(xiàn)銷原材料一批,售價(jià)為3000元(不含增值稅),收到支票一張存入銀行。(4)本月購(gòu)進(jìn)的原材料內(nèi)管理不善發(fā)生霉?fàn)€,損失的材料成本為15000元。黃河公司查明原因并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn),應(yīng)由負(fù)責(zé)人賠償損失10000元,其余部分為凈損失。(5)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅2000元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),完成下列要求(1)公司購(gòu)進(jìn)材料的賬務(wù)處理(2)公司賒銷產(chǎn)品的賬務(wù)處理(3)公司銷售原材料的賬務(wù)處理(4)公司原材料霉?fàn)€的賬務(wù)處理(5)公司繳納上月增值稅的賬務(wù)處理(6)計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)交的增值稅
答: 同學(xué)你好 1; 借,原材料10000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1300 貸,應(yīng)付票據(jù)11300 2; 借,應(yīng)收賬款45200 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)5200 3; 借,銀行存款3390 貸,其他業(yè)務(wù)收入300 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)390 4; 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢16950 貸,原材料15000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1950 借,其他應(yīng)收款10000 借,管理費(fèi)用6950 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢16950 5; 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅2000 貸,銀行存款2000 6; 應(yīng)交增值稅=40000*13%減13000減390加15000*13%
(1)購(gòu)進(jìn)材料一批,進(jìn)價(jià)為10000元,增值稅稅率13%公司簽發(fā)給銷貨單位一張不帶息的商業(yè)承兌匯票,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(2)賒銷產(chǎn)品一批,售價(jià)為40000元(不含增值稅)。(3)現(xiàn)銷原材料一批,售價(jià)為3000元(不含增值稅),收到支票一張存入銀行。(4)本月購(gòu)進(jìn)的原材料內(nèi)管理不善發(fā)生霉?fàn)€,損失的材料成本為15000元。黃河公司查明原因并經(jīng)過(guò)批準(zhǔn),應(yīng)由負(fù)責(zé)人賠償損失10000元,其余部分為凈損失。(5)繳納上月應(yīng)交未交的增值稅2000元。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù),完成下列要求(1)公司購(gòu)進(jìn)材料的賬務(wù)處理(2)公司賒銷產(chǎn)品的賬務(wù)處理(3)公司銷售原材料的賬務(wù)處理(4)公司原材料霉?fàn)€的賬務(wù)處理(5)公司繳納上月增值稅的賬務(wù)處理(6)計(jì)算公司當(dāng)月應(yīng)交的增值稅
答: 你好需要計(jì)算做好了給你
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1)購(gòu)入材料一批,專用發(fā)票主明的材料價(jià)款100000元、增值稅率13%增值稅13000元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出商業(yè)承兌匯理支付。該批材料計(jì)劃成本98000
答: 同學(xué),你好 借原材料100000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額13000 貸應(yīng)付票據(jù)113000


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