甲企業(yè)為增值稅一般納稅人.八月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(企業(yè)適用的增值稅率為13%,假定本月取得的增值稅專用發(fā)票均為本月已申請認(rèn)證) 1.購進(jìn)一批原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為10000元稅款1300元,另委托運輸公司運輸取得增值稅專用發(fā)票.列示的運費200元.材料已驗收入庫款項已付 2.因生產(chǎn)需用進(jìn)口一臺設(shè)備,關(guān)稅完稅價50000元已納關(guān)稅為10000元款項已付 3.銷售產(chǎn)品一批不含銷售額為400000,產(chǎn)品已發(fā)出,貨款尚未收到 4.將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給員工,該產(chǎn)品成本為80000元,對外銷售不含稅價格為100000元
兇狠的月亮
于2021-12-21 15:09 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-12-21 15:13
同學(xué)你好
1;
借,原材料10200
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 一進(jìn)項1318
貸,銀行存款;
2;
借,固定資產(chǎn)60000
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項7800
貸,銀行存款67800
3;
借,應(yīng)收賬款452000
貸,主營業(yè)務(wù)收入400000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項52000
4;
借,應(yīng)付職工薪酬113000
貸,主營業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13000
借,主營業(yè)務(wù)成本80000
貸,庫存商品80000
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同學(xué)你好
1;
借,原材料10200
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 一進(jìn)項1318
貸,銀行存款;
2;
借,固定資產(chǎn)60000
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項7800
貸,銀行存款67800
3;
借,應(yīng)收賬款452000
貸,主營業(yè)務(wù)收入400000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項52000
4;
借,應(yīng)付職工薪酬113000
貸,主營業(yè)務(wù)收入100000
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項13000
借,主營業(yè)務(wù)成本80000
貸,庫存商品80000
2021-12-21 15:13:28

?你好 ;? ?借庫存商品?; 進(jìn)項稅貸? ?應(yīng)付賬款? ? ?
2022-05-18 14:03:40

不開發(fā)票也要確認(rèn)無票收入,稅率是一樣的。根據(jù)出庫單確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。申報增值稅。
2018-08-18 09:38:43

業(yè)務(wù)1繳納消費稅的計算是200*15%=30
2021-06-16 15:35:51

你好!這個沒辦法確定。你看你們的稅負(fù)率有多少。就按多少就好了
2017-08-31 10:33:55
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