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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-22 09:22

月底結(jié)賬呢?供應商要先付款后給發(fā)票

嘻嘻 追問

2017-02-22 09:33

那還要把月初收貨的那筆應付賬款-暫估要沖掉,老師可以寫完整個流程的分錄嗎?

嘻嘻 追問

2017-02-22 09:38

那又掛了預付又掛了應付???

鄒老師 解答

2017-02-22 09:19

沒有收到發(fā)票需要暫估入庫處理的 
暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估

鄒老師 解答

2017-02-22 09:22

你可以做一筆預付賬款處理 
借;預付賬款   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-02-22 09:35

借;預付賬款   貸;銀行存款 
借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估

鄒老師 解答

2017-02-22 09:38

是的,有預付,沒有取得發(fā)票是這樣處理的

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你好,收到貨物發(fā)票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應付賬款(暫估) 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票借庫存商品 借應交稅費(進項)貸應付賬款
2018-12-12 10:18:31
沒有收到發(fā)票需要暫估入庫處理的 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估
2017-02-22 09:19:24
同學,你好 退回發(fā)票重開后補在7月分錄后即可
2021-08-09 21:43:48
你好 借進項 貸? ??待認證進項稅
2023-07-06 10:07:33
您好,對的,使用負數(shù)沖回是正確的。
2017-09-18 23:26:05
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