老師,材料入庫(kù)了,與車間領(lǐng)料時(shí),入賬的單價(jià)應(yīng)該都是 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
請(qǐng)問,未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)85%,所有者權(quán) 問
您好,這個(gè)按轉(zhuǎn)讓價(jià)減去實(shí)繳數(shù) 答
老師好!想問下,已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)需折扣,需紅沖重開,賬 問
開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就原分錄紅沖,取得新發(fā)票后重新做成本費(fèi)用賬 答
老師,我們公司借給另外一個(gè)公司一筆錢,然后開了利 問
那個(gè)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師,給員工的離職補(bǔ)償金怎么做分錄啊,謝謝 問
您好,計(jì)入 管理費(fèi)用-補(bǔ)償費(fèi) 答

老師,貨物退回給供應(yīng)商 分錄是不是這樣 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料
答: 如果前期有進(jìn)賬稅額認(rèn)證,現(xiàn)在還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
比如上月暫估原料100公斤,1000元,本月供應(yīng)商開票為100公斤,價(jià)格為1100元,原先作分錄為借:原材料 1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,現(xiàn)在沖銷上月暫估時(shí)價(jià)格多了100應(yīng)如何處理
答: 先沖銷: 借 應(yīng)付賬款-暫估1000 貸 原材料 1000 再做正確的 借:原材料 1100 貸:應(yīng)付賬款-暫估1100
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模一般納人,購(gòu)入原材料,供應(yīng)商不提供發(fā)票,分錄借原材料,貸應(yīng)付賬款,對(duì)嗎?
答: 你好,沒有發(fā)票,一般不能入賬,入賬了,也不能稅前列支!要作納稅調(diào)整的

