@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的,然 問
申報(bào)時(shí)間:9 月無需專門申報(bào),10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng); 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途,需申請(qǐng)回退重勾抵扣,再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預(yù)繳9月份的稅金,這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好! 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提, 10月預(yù)繳后,沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計(jì)提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實(shí)操 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學(xué),你好 可以參考 http://nz1l.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

某一般納稅人某月銷售電視機(jī)的含稅收入是46.8萬元計(jì)算期不含稅銷售人和銷項(xiàng)稅額稅率170%
答: 你好,如果增值稅稅率是按17% 那么不含稅銷售收入=46.8萬/(1%2B17%)=40萬 銷項(xiàng)稅額=46.8萬/(1%2B17%)*17%=6.8萬?
某運(yùn)輸企業(yè)甲是一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)當(dāng)月取得貨物運(yùn)輸不含稅收入300萬元。用2輛8噸貨車無償給某關(guān)聯(lián)公司運(yùn)輸貨物5天。該企業(yè)8噸貨車運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)0.2萬元/天(不含稅)。(2)與乙廣告公司簽訂合同,允許乙廣告公司在甲運(yùn)輸企業(yè)2017年新建的外墻上涂刷廣告,取得含稅收入8萬元:允許乙廣告公司在甲運(yùn)輸企業(yè)新購入的貨車車身上涂刷廣告,取得含稅收入9萬元(3)轉(zhuǎn)讓3輛使用過的貨車,共取得含稅收入12萬元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
答: 你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人計(jì)算增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/含稅收入還是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入
答: 你好,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入

