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冬日陽光
于2017-02-22 15:12 發(fā)布 ??947次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-02-22 15:15
寫個轉(zhuǎn)據(jù)就可以吧
冬日陽光 追問
2017-02-22 15:19
什么情況下應(yīng)收、應(yīng)付款才能沖掉?我們賬上有好的掛賬好多年了,有的人都找不到了,單位也有的黃了
宋生老師 解答
2017-02-22 15:14
可以的。
2017-02-22 15:18
雙方都寫收據(jù)。
2017-02-22 15:20
你作為營業(yè)外收支沖減就可以了。不過稅務(wù)局不一定認可,除非你調(diào)增交稅。
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我們單單和一個外部單位既有應(yīng)收業(yè)務(wù)也有應(yīng)付業(yè)務(wù),可以合并嗎?就是說他們欠我們錢,我們也掛欠他們錢
答: 可以的。
合并報表時,A-B有應(yīng)收,B-A沒有應(yīng)付,這種情況需要抵消嗎
答: 這是雙方帳沒有做平的,這個沒法抵消
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下老師 ,我們公司的污水處理廠產(chǎn)生的業(yè)務(wù)是不是要與公司合并報表
答: 如果匯算清繳需要一塊申報那就需要合并的
填寫報表:其他應(yīng)交款可以合并到應(yīng)該稅費?其他業(yè)務(wù)收入可以合并到營業(yè)外收入?可行嗎?
討論
老師 請問一下,第二小題的應(yīng)收帳款合并之后為什么要加10000?
合并報表 既有應(yīng)收又有應(yīng)付怎么做抵消分錄
老師,A公司吸收合并了B公司,這個吸收合并必須以月為節(jié)點?比如1月的賬務(wù)出來后才能合并,不可以中途吸收合并么?比如我1月賬務(wù)出來了,但是2月還有兩三筆業(yè)務(wù)的,我只能把2月賬做完了才能合并?還是可以這兩三筆做完后就可以直接合并了?
可不可以合并核算,借,現(xiàn)金 貸,主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù) 應(yīng)交稅金
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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冬日陽光 追問
2017-02-22 15:19
宋生老師 解答
2017-02-22 15:14
宋生老師 解答
2017-02-22 15:18
宋生老師 解答
2017-02-22 15:20