
我之前付了一筆錢,我寫的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在那到這筆錢的發(fā)票,買的UPS電源,直接拿到工地上用,沒有領(lǐng)用單,我可不可以分錄寫成 借:生產(chǎn)成本 貸:預(yù)付賬款
答: 可以的。
以前會計預(yù)交一月初電費借預(yù)付賬款帶貸銀行存款,一月26號發(fā)票到了沖預(yù)付賬款借生產(chǎn)成本貸預(yù)付賬款但是老總說做錯了二月到的電費發(fā)票才是一月成本,我怎么改錯啊
答: 您好,改錯時,一月初交電費時,借:預(yù)付賬款,借;銀行存款,同時,計提電費借;生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。二月發(fā)票到了,借:應(yīng)付賬款-暫估款,貸;預(yù)付賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月收到對放開的全額30000元發(fā)票,只支付了7500元,按道理是應(yīng)該做借:生產(chǎn)成本 30000元?貸:銀行存款 7500應(yīng)付賬款 22500但是應(yīng)付賬款部分22500元未做,現(xiàn)在才想起來,請問要用什么方法更正,更正時分錄怎么寫?
答: 你好! 可以在這個月補做分錄

