
老師,你好,請問下公司沒有設置預收,預付賬款,現(xiàn)在公司收到一筆預收款項怎樣做賬
答: 借銀行存款 借預付賬款(負數(shù))
老師我用諾諾做賬系統(tǒng) 我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 他自動生成的報表預收賬款就是預付賬款的借方余額, 應付賬款就是應付賬款的月 應付在借方 所以他是負數(shù) 但是報表又是平衡的 這樣有問題嗎
答: 你好,這種情況沒問題的,如果想好看,可以人為的把報表做下重分類。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
編寫資產(chǎn)負債表,預收款項=預收賬款+應收賬款貸方,預付款項=預付賬款+應付賬款借方,其他應付款=其他應付款+其他應收款貸方,對不對
答: 預收款項=預收賬款貸方+應收賬款貸方,預付款項=預付賬款貸方+應付賬款借方,其他應付款=其他應付款貸方+其他應收款貸方


琵琶弦思?? 追問
2021-12-23 23:09
佟老師 解答
2021-12-23 23:16
琵琶弦思?? 追問
2021-12-24 07:16
佟老師 解答
2021-12-24 08:56