
沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)100元直接留到下期抵扣,請(qǐng)問下期申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅是800,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,
答: 借:應(yīng)交費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300
我有500元認(rèn)證通過的進(jìn)項(xiàng),沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費(fèi)100元直接留到下期抵扣,請(qǐng)問下期申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅是800,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,
答: 借:應(yīng)交費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 300 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
免增值稅企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額這塊怎么處理賬務(wù)?怎么做分錄 申報(bào)增值稅怎么報(bào)
答: 你好,同學(xué)。 這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
#提問#免增值稅企業(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額這塊怎么處理賬務(wù)?怎么做分錄 申報(bào)增值稅怎么報(bào)
老師您好,免稅增值稅,但是收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅多余銷項(xiàng)稅,如何處理賬務(wù),如何填報(bào)申報(bào)表
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)得出應(yīng)交的增值稅賬務(wù)處理,繳納增值稅又應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢?


趙老師 解答
2015-10-23 14:38
趙老師 解答
2015-10-23 15:46