
我們廠購入原材料合計(jì)金額57530元,與實(shí)際金額57500元不符怎么做賬?購入材料是57530元,而轉(zhuǎn)賬金額是57500,少付30元怎么做賬?
答: 當(dāng)作現(xiàn)金折扣處理了??梢杂浫胴?cái)務(wù)費(fèi)用
我們廠購入原材料合計(jì)金額,與實(shí)際金額不符怎么做賬?購入材料是57530元,而轉(zhuǎn)賬金額是57500,少付30元怎么做賬?
答: 計(jì)入營業(yè)外收入。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司之前是個(gè)人獨(dú)資,現(xiàn)在是股東合資,我們有部份材料是屬于原來個(gè)人獨(dú)資的,建賬初期,原個(gè)人獨(dú)有材料計(jì)入共有原材料里面,現(xiàn)在上面的人決定,要把那個(gè)人獨(dú)資的部份轉(zhuǎn)出來,退回給原來的股東,要掛個(gè)賬,這樣的話,怎么做賬?
答: 這個(gè)需要把之前入到共有帳中的轉(zhuǎn)入到個(gè)人帳上去。


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2017-02-23 13:28
笑笑老師 解答
2017-02-23 13:11
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2017-02-23 13:18
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2017-02-23 13:36