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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-12-25 11:29

你好

你現(xiàn)在是做新的公司的賬嗎
那么第一筆分錄,是
借:其他應(yīng)付款
貸:固定資產(chǎn)的
你有新的固定資產(chǎn),再通過其他應(yīng)付款進(jìn)行調(diào)整

11876948484884 追問

2021-12-25 16:38

沒有新的固定資產(chǎn),只有舊的
就是老板100萬買了一個公司,重新開始經(jīng)營,外賬還延續(xù)之前的,內(nèi)賬重新做,前公司有剩的固定資產(chǎn),庫存商品,原樣轉(zhuǎn)過來的,
固定資產(chǎn)75萬,庫存商品7萬,原來的老板交的房租還剩11萬,轉(zhuǎn)給我們老板一共100萬

王超老師 解答

2021-12-25 16:41

那你這個資產(chǎn)入賬,然后差額放到未分配利潤里面

11876948484884 追問

2021-12-25 18:24

借 固定資產(chǎn)  庫存商品  房租  未分配利潤       貸  實(shí)收資本100
這樣嗎

王超老師 解答

2021-12-25 18:37

是的,你需要這么處理的

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你好 你現(xiàn)在是做新的公司的賬嗎 那么第一筆分錄,是 借:其他應(yīng)付款 貸:固定資產(chǎn)的 你有新的固定資產(chǎn),再通過其他應(yīng)付款進(jìn)行調(diào)整
2021-12-25 11:29:23
你好,建賬時一般以0為期初數(shù),之后根據(jù)實(shí)際做記賬憑證,要看庫存和固定資產(chǎn)是怎么來的,固定資產(chǎn)可以不計(jì)提折舊,但企業(yè)會吃虧
2019-02-15 20:55:09
同學(xué)你好,如果是是投資者投入的庫存商品,是對應(yīng)實(shí)收資本的;
2020-10-07 11:43:07
你好,他是把錢投資進(jìn)來,然后再轉(zhuǎn)出去的嗎?
2023-04-29 10:47:31
同學(xué)你好 用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
2021-07-15 15:12:34
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