我們今年沒有銷項(xiàng)稅開票出去,但是我今年有一些進(jìn)項(xiàng)專票,我是否要把它做賬后,做留抵稅呢?這種專票使用抵扣有時(shí)間限制嗎
kayaGirl
于2021-12-25 15:12 發(fā)布 ??705次瀏覽
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思頓喬老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-25 15:12
這種專票使用抵扣有時(shí)間限制嗎?沒有
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這種專票使用抵扣有時(shí)間限制嗎?沒有
2021-12-25 15:12:06

你好,你把所以應(yīng)交增值稅的各子目月末都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目里去就好,不管是留底的還是應(yīng)交的以后都轉(zhuǎn)進(jìn)去。
2018-09-29 16:46:32

您好!當(dāng)期就是申報(bào)所屬期,比如4月份申報(bào)3月份的,當(dāng)期就是3月,上期就是2月。
有進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣,只是銷項(xiàng)多的話,就要交稅,進(jìn)項(xiàng)多的話,就不用交稅。
2016-04-08 11:16:04

1、是的,可以形成留抵稅額用于抵扣以后的銷項(xiàng)稅額的。
2、現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)專票的認(rèn)證期間是自開票之日起360天內(nèi)。
3、認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額才需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
如果先不認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,確認(rèn)應(yīng)稅稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-01-02 11:27:26

你好 做結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-06-20 10:08:47
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