亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-25 21:12

您好
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)付款-暫估其他應(yīng)付款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
你好 那你18年怎么做分錄的 做費(fèi)用了嗎 你掛其他應(yīng)付款的
2020-05-06 17:01:23
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020-03-18 10:41:15
你好,這個具體的是什么費(fèi)用的?比如辦公費(fèi)的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應(yīng)付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-01 10:46:41
你好 不涉及損益類科目直接做分錄就可以了,如果屬于費(fèi)用 那么就是 借 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款或銀行存款 再 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-05-26 17:20:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...