
老師好,請問交印花稅時,我是直接借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行 有錯嗎?為什么利潤表稅金及附加那欄沒帶出數(shù)據(jù),導(dǎo)致上期未分配利潤加本期凈利潤不等于本期未分配利潤了
答: 你這么做是沒問題的,如果沒有出數(shù)據(jù)的話,你們這個報表公式的問題。
補交之前的印花稅,分錄是這樣做嗎?借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-印花稅借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款
答: 同學(xué),你好 嗯嗯,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有計提的印花稅借未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-印花稅?
答: 對做賬的話是這么做。
老師,請教一下,一個股東認繳1150萬,股東實繳750萬,現(xiàn)在想退股給另外一個公司股東,公司未分配利潤是160萬,請教一下除了要交印花稅,有什么好的方法不需要交個稅嗎
我公司四個股東,A占20%B占10%現(xiàn)在兩個各占35%的股東退股,全部轉(zhuǎn)到A上面,未分配利潤是虧損的,平價轉(zhuǎn)讓的話只要交印花稅就可以了嗎

