
上年度多結(jié)轉(zhuǎn)或少結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用,本年度怎樣通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,求分錄
答: 語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
我發(fā)現(xiàn)16年繳納的殘保金會(huì)計(jì)沒(méi)有做計(jì)提的賬務(wù)處理,繳納時(shí)賬務(wù)處理是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人保障金 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?我是不是應(yīng)該 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) (反方向沖回呢?)
答: 是的。你不用反方向,就這樣計(jì)提就行了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年度收入多做,本年度是直接做以前年度損益調(diào)整和往來(lái),還是把上年度已做的收入沖銷再重新做?
答: 你好 ; 那也是走以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整 損益科目的 。 不是直接 紅沖在重新做的


宋生老師 解答
2017-02-24 11:47
宋生老師 解答
2017-02-24 12:25