比如未稅金額500萬,稅率13%,按照2%增值稅稅負(fù)率來核算,應(yīng)交增值稅10萬,是這樣的嗎?
芬芬
于2021-12-28 13:35 發(fā)布 ??1310次瀏覽
- 送心意
大海老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-28 13:36
你好,是的,不含稅金額500萬,增值稅稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/銷售額,2%=應(yīng)交增值稅/500,應(yīng)交增值稅=10
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你之前咋結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)去,你可以說下么,你銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了
2019-06-12 10:40:44

你好,你們這個(gè)是留底吧
2019-10-15 17:06:06

我都有點(diǎn)被你繞暈了,簡(jiǎn)單問題復(fù)雜化了
取得金稅盤發(fā)票 借;管理費(fèi)用820 貸;銀行存款820
假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 820 貸;管理費(fèi)用 820
假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 貸;管理費(fèi)用
就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:05:44

我都有點(diǎn)被你繞暈了,簡(jiǎn)單問題復(fù)雜化了
取得金稅盤發(fā)票 借;管理費(fèi)用820 貸;銀行存款820
假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 820 貸;管理費(fèi)用 820
假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 貸;管理費(fèi)用
就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:04:51

轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果說是借方負(fù)數(shù)的話,就表示之前他是有借方余額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到未交增值稅用負(fù)數(shù)來進(jìn)行表示。就是轉(zhuǎn)出的意思。
2021-07-31 20:31:37
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芬芬 追問
2021-12-28 13:37
大海老師 解答
2021-12-28 13:39