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送心意

ning老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-28 18:36

你好!所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率,應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減,會(huì)計(jì)利潤=收入-成本-費(fèi)用,如果應(yīng)納稅所得額小于等于0,那就不用交企業(yè)所得稅

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企業(yè)為服務(wù)型企業(yè),將業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本中。在會(huì)計(jì)期末,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),需要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?怎么調(diào)整?
2015-12-29 17:56:51
你好!所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率,應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減,會(huì)計(jì)利潤=收入-成本-費(fèi)用,如果應(yīng)納稅所得額小于等于0,那就不用交企業(yè)所得稅
2021-12-28 18:36:30
你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
2024-01-05 11:22:00
為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)是支出,同理的還有公會(huì)經(jīng)費(fèi),職工福利費(fèi),教育經(jīng)費(fèi)這些都是支出,為什么要加進(jìn)所得額里去計(jì)算所得稅? 所得稅不是人的所得嗎?
2015-10-15 14:02:24
根據(jù)情況計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-招待費(fèi),因?yàn)閰R算清繳有扣除標(biāo)準(zhǔn)的, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額的60%但是不超過銷售收入的5‰扣除。 學(xué)初級(jí)就應(yīng)該會(huì)有這些扣除標(biāo)準(zhǔn)的了,你可以百度一下稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
2018-07-04 16:17:45
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