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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-12-29 19:43

同學(xué)你好,應(yīng)該是印花稅做的分錄不對。

幸運女神 追問

2021-12-29 19:56

老師,我做分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:庫存現(xiàn)金,對嗎

王雁鳴老師 解答

2021-12-29 20:08

同學(xué)你好,對的,這樣的話,可能是資產(chǎn)負債表取數(shù)公式錯了?;蛘吣氵€應(yīng)該計提一下印花稅,借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅。

幸運女神 追問

2021-12-29 20:15

老師,要是取數(shù)公式錯了,得怎么處理呢

王雁鳴老師 解答

2021-12-29 20:21

同學(xué)你好,應(yīng)該修改資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費項目取數(shù)公式,改為取應(yīng)交稅費科目余額,不是貸方余額。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,應(yīng)該是印花稅做的分錄不對。
2021-12-29 19:43:28
你好 具體是什么情況尼?
2022-03-18 09:08:42
你好!你先看下你的科目余額表平不平。
2020-07-17 11:17:36
您好 可以把科目余額表截圖看看么
2020-07-14 10:51:12
你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2020-07-10 11:45:09
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