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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-30 06:13

(1)應(yīng)納稅所得額=(9000-2000*0.5-3000/10/12*0.5)=7987.5
應(yīng)交所得稅=7987.5*0.33=2635.875
(2)當期所得稅費用2635.875

(3)凈利潤=9000-2635.875=6364.125

(4)無形資產(chǎn)加計扣除產(chǎn)生的暫時性差異不確認遞延所得稅

追問

2021-12-30 07:51

老師你好,2000*0.5怎么得的

悠然老師01 解答

2021-12-30 08:10

2000是費用化部分,加計扣除50%

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同學(xué),你好 小規(guī)模公司,小微企業(yè)的話,也是按照優(yōu)惠來算的
2023-03-14 11:25:24
(1)應(yīng)納稅所得額=(9000-2000*0.5-3000/10/12*0.5)=7987.5 應(yīng)交所得稅=7987.5*0.33=2635.875 (2)當期所得稅費用2635.875 (3)凈利潤=9000-2635.875=6364.125 (4)無形資產(chǎn)加計扣除產(chǎn)生的暫時性差異不確認遞延所得稅
2021-12-30 06:13:38
同學(xué)你好 你的問題是什么
2025-06-28 04:07:28
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
您好,同學(xué),因為 一開始的包含,是增加啊,收入,說明多包含了120萬元的收入, 稅收滯納金,在一開始做賬生成報表的時候是收入-成本-費用-滯納金, 按說這個滯納金不能減掉的,所以要加回來
2022-01-15 17:19:30
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