
老師請教一個(gè)問題,供貨商搞活動,沖3000送2000,這個(gè)2000我要怎么做賬,3000元我做賬時(shí)是 借:待攤費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 如果有進(jìn)貨借:原材料 貸:待攤費(fèi)用
答: 你好 ; 計(jì)入銷售費(fèi)用去核算的。 現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用 科目了
我公司現(xiàn)在原材料庫存是0,欠供應(yīng)商貨A材料款,現(xiàn)在供應(yīng)商拿B材料抵貨款做什么樣會計(jì)分錄最好?
答: 如果你想用B材料抵貨款,可以使用下面的會計(jì)分錄: 1. 應(yīng)付賬款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 2. 材料庫存:借方 XXX元;貸方 XXX元, 3. 其他應(yīng)收款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 4. 現(xiàn)金:借方 XXX元;貸方 XXX元。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供貨商原材料入庫入多了次月怎么調(diào)整做賬
答: 次月紅字沖回。。。。。。


聽話的墨鏡 追問
2021-12-30 10:09
meizi老師 解答
2021-12-30 10:13
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2021-12-30 10:15
meizi老師 解答
2021-12-30 10:19
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2021-12-30 10:21
meizi老師 解答
2021-12-30 10:28
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2021-12-30 10:29
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2021-12-30 10:35