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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-30 10:23

你好,1月份的時候,先把12月份暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應分錄 

成成 追問

2021-12-30 10:57

老師,如果暫估金額與發(fā)票金額一致呢?如:12月暫估電費100元:借:管理費用-電費  91.47,借:應交稅費-增值稅-待認證進項稅8.26,貸:其他應付款  100。  1月收到電費專用發(fā)票金額是一樣的。那1月份還要紅沖嗎?

鄒老師 解答

2021-12-30 10:58

你好,不管是否一致,都是這樣處理啊
1月份的時候,先把12月份暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應分錄 

成成 追問

2021-12-30 11:01

我看有些老師回復的是金額一致的話,把發(fā)票附到12月憑證后面,1月支付時直接做賬:借:其他應付款  貸:銀行存款

鄒老師 解答

2021-12-30 11:02

你好,我堅持我的回復。
其他老師怎么回復,我這邊不好評價

成成 追問

2021-12-30 11:05

老師,如果按照您的操作,1月紅沖,那管理費用-電費是否要通過以前年度損益調(diào)整科目?正確的會計分錄是什么?

鄒老師 解答

2021-12-30 11:09

你好
先把12月份暫估的分錄紅沖
借:應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整—某某費用
然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應分錄 
借:以前年度損益調(diào)整—某某費用,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目 

成成 追問

2021-12-30 11:12

老師,針對這種日常費用,像水費、電費、寬帶費等這些都是次月開票支付的,是否可以不需要暫估,直接在1月份入賬呢?

鄒老師 解答

2021-12-30 11:19

你好,按權(quán)責發(fā)生制來說,是需要暫估的 

成成 追問

2021-12-30 11:27

謝謝老師的答復!

鄒老師 解答

2021-12-30 11:29

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款,匯算清繳的時候調(diào)整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
你好,國外沒有發(fā)票有小票或invoice
2019-10-21 10:59:40
你好,一般納稅人可以自行開票,小規(guī)模和個人需要去稅務局代開發(fā)票
2019-08-15 10:32:33
你好 計入在建工程 完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 沒有發(fā)票 你匯算記得把折舊額調(diào)增處理
2020-06-15 10:05:22
沒有發(fā)票,這個費用不能稅前扣除
2019-12-17 09:30:48
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