找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
我是公司財(cái)務(wù),不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問
你好,操作是可以,但是如果不打算申報(bào)交稅,你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
老師,公司要變更法人和股權(quán),這種情況下要交稅嗎,交 問
你好,首先就是印花稅 這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來(lái)交 另外就是個(gè)人所得稅有利潤(rùn)才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問
你好,需要的,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的 答
某公司取得3000萬(wàn)元的貸款,期限為6年,年利率10%,每 問
同學(xué)你好,現(xiàn)金流是年初的,屬于預(yù)付年金,而預(yù)付年金的表達(dá)式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答

支付運(yùn)費(fèi)取得運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票上列示運(yùn)輸費(fèi)用金額300元。這個(gè)是不含稅金額?
答: 你好,沒錯(cuò),這個(gè)是不含稅的金額
4,甲酒廠為增值稅一般納稅人,7 月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(21)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食30噸,每噸收購(gòu)價(jià)2 000 元,共計(jì)支付收購(gòu)60 000元。(2)甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒,白酒加畢,企業(yè)收回白酒8噸,取得乙酒廠開具的防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)2500代墊輔料價(jià)值15000元,加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格(3)本月內(nèi)甲酒廠將收回的白酒批發(fā)售出7噸,每噸不含稅銷售額16 000元。稅款900元。(4)另外支付給運(yùn)輸單位的銷貨運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)1000(自酒的消費(fèi)稅固定稅額為每斤0.5元,比例稅率為20%)。要求:(2)計(jì)算乙酒廠成代收代繳的消費(fèi)稅和應(yīng)的增值稅。(2)計(jì)算甲酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅和增值稅。
答: 1.代扣代繳消費(fèi)稅計(jì)算過程是 (60000*91%%2B25000%2B15000%2B8*2000*0.5)/(1-20%)*20%%2B8000 進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算過程是 60000*9%%2B40000*13%=5400%2B5200=10600 業(yè)務(wù)3繳納消費(fèi)稅計(jì)算 16000*20%%2B7*2000*0.5 業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算12000*9%
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某商貿(mào)企業(yè)(增值稅一般納稅人)購(gòu)進(jìn)機(jī)器一臺(tái),支付不含稅價(jià)款200萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,注明稅款26萬(wàn)元,支付運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)2000元,稅款180元,本月將機(jī)器售出,取得不含稅,銷售額350萬(wàn)元,要求計(jì)算本月應(yīng)納增值稅額
答: 本月應(yīng)納增值稅稅額=350*13%-26-0.018=19.482萬(wàn)元

