
年末結(jié)賬制造費(fèi)用有借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)下年,一月份記完賬報(bào)表不平,該怎么辦?但是前面的會(huì)計(jì)這樣結(jié)賬的現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?年末賬是平的報(bào)表顯示資產(chǎn)方少年末制造費(fèi)用的余額
答: 期末,應(yīng)將制造費(fèi)用科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目應(yīng)無(wú)余額。
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完后,沒(méi)有余額對(duì)吧
答: 您好: 是的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
制造費(fèi)用期末有余額嗎 如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,一般是沒(méi)有余額的 借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用


李紅 追問(wèn)
2017-02-27 10:43
李紅 追問(wèn)
2017-02-27 10:45
笑笑老師 解答
2017-02-27 10:36
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2017-02-27 10:41
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2017-02-27 10:44
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2017-02-27 10:48