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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-31 12:01

你好,這里填寫固定資產(chǎn)原值減去你賬上折舊的金額減去計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

幸福的味道 追問

2021-12-31 12:25

老師,假如固定資產(chǎn)買的時候是原值200萬,現(xiàn)在賣了180萬,比如折舊3萬。
借:固定資產(chǎn)清理197
       累計折舊  3
     貸:固定資產(chǎn)   200
沒有別的費用產(chǎn)生,收錢時:
借:應(yīng)收賬款180
     貸:其他業(yè)務(wù)收入
           應(yīng)交稅費—銷項稅
借:其他業(yè)務(wù)成本200
     貸:固定資產(chǎn)清理197
             資產(chǎn)處置損益  3
是這樣嗎老師

郭老師 解答

2021-12-31 12:31

最后一個分錄修改一下,借其他業(yè)務(wù)成本貸固定資產(chǎn)清理197。

幸福的味道 追問

2021-12-31 12:47

老師,可以沒有減值準(zhǔn)備吧

幸福的味道 追問

2021-12-31 12:49

您說結(jié)轉(zhuǎn)成本時,其他業(yè)務(wù)成本197貸:固定資產(chǎn)清理197嗎?中間有損失呢,不是處置損益嗎

郭老師 解答

2021-12-31 12:55

好對的是的,不需要做處置損益啦。

幸福的味道 追問

2021-12-31 13:02

老師,固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)不是200嗎?為什么是197

郭老師 解答

2021-12-31 13:06

固定資產(chǎn)清理
看第一個
余額
結(jié)轉(zhuǎn)他的

郭老師 解答

2021-12-31 13:06

成本大于收入不合理

幸福的味道 追問

2021-12-31 13:30

老師,是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-12-31 13:35

你好
對的
是這么做的

幸福的味道 追問

2021-12-31 13:51

郭老師,可以沒有固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對吧

郭老師 解答

2021-12-31 13:52

你好,可以的,這個可以沒有的,你之前沒有計提就不用管啦。

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相關(guān)問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
是的,清理費用也是計入固定資產(chǎn)清理,然后吧清理的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2020-01-19 11:36:38
你好,你需要第一個做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅,如果不考慮稅費,最后一個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借營業(yè)外支出200貸固定資產(chǎn)清理。
2020-05-11 11:15:38
固定資產(chǎn)清理余額在借方就加上,在貸方就減掉
2020-02-25 17:33:27
先是 借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn),然后要把固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理
2018-06-28 10:31:17
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