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送心意

宋艷萍老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2021-12-31 12:51

您好:
應(yīng)該按照合同約定的期間及合同金額進(jìn)行攤銷

尹鳳君 追問

2021-12-31 14:12

老師,付款沒有按照合同按時付款,計提房租,借方:成本,貸方預(yù)付賬款,這樣分錄對嗎?

尹鳳君 追問

2021-12-31 14:14

按照合同每月計提,付款時怎么做分錄,如果付款了,發(fā)票今年沒到,怎么攤銷房租,老師

宋艷萍老師 解答

2021-12-31 14:27

預(yù)交租金時:
借:預(yù)付賬款-房租
貸:銀行存款
房租一般計入管理費用
按月分?jǐn)倳嫹咒洠?br/>借:管理費用-房租
貸:預(yù)付賬款-房租

宋艷萍老師 解答

2021-12-31 14:29

沒有收到發(fā)票,就先計入其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款——房東名稱
貸:銀行存款

宋艷萍老師 解答

2021-12-31 14:29

收到發(fā)票再記預(yù)付賬款

宋艷萍老師 解答

2021-12-31 14:30

借:預(yù)付賬款——房東名稱
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:其他應(yīng)付款——房東名稱

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