
11月交接,用快帳建新賬套,有1-10月科目余額,期初數(shù)據(jù)試算平衡之后,看10月的資產(chǎn)負債表,發(fā)現(xiàn)有應收,預收,應付,預付,其他應付,其他應收這幾項數(shù)據(jù)的期末數(shù)和年初數(shù)和交接的10月資產(chǎn)負債表不一致,調(diào)整了期末數(shù)之后一致了,請問年初數(shù)不一致怎么辦?
答: 同學你好 這個不一致沒辦法 除非重新建賬
科目余額表中的應收賬款相當于資產(chǎn)負債表中的應收賬款的年初數(shù)對嗎?資產(chǎn)負債表2023年的年初余額就是參考科目余額表2022年的應收賬款嗎?
答: 學員朋友您好,這個并不是完全對應的,應收賬款:應收賬款(借)+預收賬款(借)-壞賬準備(貸)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 因為19年的資產(chǎn)負債表年初數(shù)不平 那資產(chǎn)負債表應該跟18年科目余額表還是19年科目余額表核對呢
答: 你好,得看一八年的,看18年12月末的。


大眼寶寶的麻麻 追問
2021-12-31 15:02
樸老師 解答
2021-12-31 15:04