
老師,早上好!我公司進(jìn)原材料入庫(kù)了未付款,而這個(gè)供應(yīng)商又跟我公司租場(chǎng)地,有水電收入,那我們也納他要用這兩個(gè)賬抵消。這個(gè)賬什么做
答: 借原材料 貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
原材料已經(jīng)入庫(kù) 已經(jīng)形成暫估 而且賬齡比較長(zhǎng) 和供應(yīng)商溝通之后 這些已經(jīng)確認(rèn)不開(kāi)票不付款了 那我怎么平賬處理
答: 你好;? 那你直接紅沖暫估。按實(shí)際來(lái)做賬了。 匯算調(diào)整?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:請(qǐng)問(wèn)下工業(yè)企業(yè)原材料暫錄入庫(kù)領(lǐng)用后,收到部分發(fā)票后暫估怎么處?支付貨款:借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 33900 貸:銀行存款 33900 原材料入庫(kù):借:原材料-暫估 33900 貸:應(yīng)付賬款--暫估33900 生產(chǎn)領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-(暫估原材料)20000 貸:原材料--暫估 20000 收到發(fā)票:借:原材料 -入庫(kù)30000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)3900貸:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商33900
答: 您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。


魁梧的鋼筆 追問(wèn)
2021-12-31 15:31
meizi老師 解答
2021-12-31 15:36