
老師好!本月的部分進(jìn)項(xiàng)暫時(shí)不抵扣,留到下期再抵扣要怎么賬務(wù)處理?
答: 你已經(jīng)認(rèn)證了這個(gè)發(fā)票嗎?
老師,4月1日以后航空鐵路旅客運(yùn)輸票應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng)但是沒有抵扣,賬務(wù)處理也沒有做到進(jìn)項(xiàng),請問現(xiàn)在有什么補(bǔ)救措施嗎
答: 您好 可以把前面的整理起來 這個(gè)月一起做分錄調(diào)整 然后進(jìn)項(xiàng)抵扣
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)抵扣后,如何賬務(wù)處理
答: 你好,如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


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2021-12-31 15:42
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2021-12-31 15:45
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