老師,有沒有管家婆財貿(mào)雙全的年結(jié)流程
22年中級取證1班?高
于2021-12-31 16:56 發(fā)布 ??652次瀏覽
- 送心意
靖曦老師
職稱: 高級會計師,初級會計師,中級會計師
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【管家婆財貿(mào)雙全年結(jié)存的步驟說明圖示】https://mbd.baidu.com/ma/s/n3Vxhi8Y
2021-12-31 19:51:33

你好,管家婆軟件我沒用過,但是財務軟件大同小異,憑證錄入,審核憑證,過賬,期末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬。
2016-12-01 19:51:48

同學你好,直接在采購模塊,錄入退貨單,再審核,生成負數(shù)發(fā)票,審核,生成憑證,沖庫存和應付賬款就行了。
2021-06-05 13:35:19

您好!
首先要進行期初基礎資料的設置
1、先設置會計期間, 設置方法:基礎資料--會計期間
2、設置會計科目 設置方法:基礎資料--會計科目 ,根據(jù)需要設置好明細科目
3、供應商,客戶,員工檔案錄入:基礎資料---供應商,客戶,職員(這里都要填寫好,因為應收應付科目設置的自動輔助核算,會與這些資料自動關(guān)聯(lián)的。)
4、設置完以上3個步驟后,搭建財務賬務期初,也就是錄入期初財務數(shù)據(jù)。 錄入方法:期初---期初賬務數(shù)據(jù)。 雙擊某個科目就可以填寫數(shù)字。然后點擊試算平衡就行了。
基本設置處理好以后,需要開賬,直接點擊期初--期初結(jié)賬(或者是文件--啟用賬套等)
然后就可以進行日常的賬務處理 了,總賬--憑證錄入(或者叫會計分錄) 根據(jù)不同的業(yè)務,選擇科目,填寫摘要,借方貸方即可。
做好憑證后,月末處理 1、先在業(yè)務處理---月末處理---進銷存期末結(jié)賬,點擊結(jié)賬 2、然后進總賬進行期末處理
這樣基本就完成了一個周期的處理了
2022-03-08 00:03:56

管家婆反記賬流程是指將會計科目余額從期末調(diào)整至期初,以確保賬務記錄與實際狀態(tài)相符。反記賬流程包括:
1.確定反記賬對象:按照會計核算要求,確定反記賬的會計科目范圍和對應的賬戶余額。
2.檢查會計憑證:檢查反記賬后的會計憑證是否準確、完整。
3.發(fā)起反記賬指令:財務人員發(fā)起反記賬指令,填寫相關(guān)表單并簽字。
4.記錄反記賬數(shù)據(jù):財務人員在財務賬簿上記錄反記賬數(shù)據(jù),登記反記賬日期等相關(guān)信息。
5.審查記賬檔案:財務人員審查記賬檔案,驗證反記賬是否完成。
6.反記賬結(jié)賬:反記賬結(jié)賬后,財務人員制作并審批反記賬報表。
拓展知識:反記賬是一種財務處理技術(shù),它可以幫助企業(yè)更好地實現(xiàn)會計核算,并確保會計記錄的準確性和完整性。而且它也可以幫助企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)財務異常,從而及時采取措施,降低企業(yè)的經(jīng)營風險。
2023-02-20 19:34:32
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