老師,小規(guī)模納稅人季度不超過30萬不需要繳納增值 問
記入營業(yè)外收入-稅費減免 答
公司給職工買的零食飲料和購物卡分別怎么入賬呢? 問
可全部計入 管理費用-福利費 答
趙老師 我們是一般納稅人,7月了開了一張異地提供 問
你好 趙老師不在 我給你回復(fù) 就要重復(fù)繳納 第二個你預(yù)繳的總稅額不多吧,如果不多的話就不影響抵扣。 答
在建工廠購買電纜怎么入賬啊 問
同學(xué),你好 計入在建工程 答
現(xiàn)在會計學(xué)堂有出口退稅的的練習(xí)嗎 問
實操與課程這塊,請咨詢下官網(wǎng)在線客服,能得到更有效信息。 答

我公司查到,3年多以前跨區(qū)經(jīng)營建安項目的預(yù)繳稅款,會計在申報時未抵扣,請問現(xiàn)在還能低扣嗎?
答: 你好 可以的,這個抵扣時間已經(jīng)取消了
納稅等級D級,輔導(dǎo)期當(dāng)月二次購票需要預(yù)繳的增值稅,由于在預(yù)繳稅款的當(dāng)月進賬稅額大于銷項稅額而未能抵扣,增值稅報表主表在分次預(yù)繳欄填寫了預(yù)繳稅款金額,形成預(yù)繳稅款,實際是在預(yù)繳稅款的第5個月全額抵扣的(本月應(yīng)交稅款10萬,抵減預(yù)繳稅款萬,查額入庫6萬),導(dǎo)致抵扣稅款的月份欠稅4萬。一年后發(fā)現(xiàn)預(yù)繳稅款等于抵扣稅款,專管稅務(wù)局讓預(yù)繳辦理退稅,欠繳補交稅款和滯納金。請問:可以更改報表,預(yù)繳抵扣欠繳嗎(更改報表的方法:預(yù)繳稅款的當(dāng)月,增值稅申報表主表分次預(yù)繳欄填0,在抵扣月份增值稅申報表主表的分次預(yù)繳欄填4萬)?
答: 你好,邏輯是可以。但是你這樣申報應(yīng)該會形成異常比對通不過。最好去前臺處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月預(yù)繳異地工程增值稅及附加稅費后,7月填報申報表時,因有進項稅款抵扣,預(yù)繳的稅款就不能抵了,這樣對嗎?是不是預(yù)繳的稅款,要有稅款以后才能抵扣嗎?還有預(yù)繳稅款的會計憑證怎么處理?
答: 您好 請問進項稅額就夠抵扣開具發(fā)票的銷項稅額了 對嗎 如果是的話 預(yù)繳的稅款,要有稅款以后才能抵扣 借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款

