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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2022-01-01 16:13

你好
按照3%填寫在主表,2%的差額填寫在減免那邊

youyounana 追問

2022-01-01 16:17

免稅的也需要填寫嗎

王超老師 解答

2022-01-01 16:18

是啊,那個(gè)也要填寫的

youyounana 追問

2022-01-01 16:19

是填到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中減免項(xiàng)目的本期發(fā)生額嗎

youyounana 追問

2022-01-01 16:20

那個(gè)本期實(shí)際抵減稅額還需要填寫嗎

王超老師 解答

2022-01-01 16:21

那個(gè)是抵減的啊,你是不是填錯(cuò)了

youyounana 追問

2022-01-01 16:25

那應(yīng)該填到哪里?

youyounana 追問

2022-01-01 16:28

這樣填對嗎,其他地方是不是就不需要填寫了

王超老師 解答

2022-01-01 16:39

你們有銷售免稅產(chǎn)品嗎?那么是對的

youyounana 追問

2022-01-01 16:40

我們是這個(gè)季度沒有超過45萬的銷售額。

王超老師 解答

2022-01-01 16:42

那你填寫在兩個(gè)地方是不對的

youyounana 追問

2022-01-01 16:43

那應(yīng)該填哪個(gè)位置,不是免增值稅嗎

王超老師 解答

2022-01-01 16:47

你10行和20行只需要填寫一個(gè)就可以的

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相關(guān)問題討論
增值稅的減免表嗎?你有什么減免,
2019-04-10 12:22:30
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,如果是符合條件的小型微利企業(yè),需要填寫
2019-01-09 12:12:23
你重新填寫試試看哦
2022-01-13 13:05:59
您好,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-07-05 21:24:54
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