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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-28 09:18

就是2016.10-12月是小規(guī)模的,不用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,到2017.1余而開始變更成一般納稅人了,去稅局前臺(tái)交的10-12月的增值稅,這個(gè)差額是我們賬里合計(jì)的跟稅局系統(tǒng)總計(jì)出來的產(chǎn)生的,應(yīng)該是小數(shù)點(diǎn)的誤差造成的

土豆小寶 追問

2017-02-28 09:22

在1月份直接是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12929.17,貸:銀行存款12929.17,實(shí)際金額是12929.21元,我就是不清楚具體應(yīng)該怎么調(diào)整?要放在哪個(gè)科目里?老師您給我說下詳細(xì)分錄吧

鄒老師 解答

2017-02-28 09:14

是什么原因造成的差額 
賬務(wù)處理有差額?

鄒老師 解答

2017-02-28 09:19

做相關(guān)調(diào)整分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)   貸;相關(guān)科目

鄒老師 解答

2017-02-28 09:22

借;應(yīng)交稅費(fèi)      貸;營(yíng)業(yè)外收入

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是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-02 16:55:24
可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一起結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入。
2019-09-07 16:13:28
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
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