我們這個(gè)公司是2016.10成立的小規(guī)模企業(yè),2017.01月開始變更成了一般納稅人,上面我說的就是1月份繳納2016年10月-12月的增值稅時(shí)出現(xiàn)的情況,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模的,所以就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,在1月份直接是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12929.17,貸:銀行存款12929.17,實(shí)際科目余額表里的增值稅是12929.21,這種情況差額0.04元要怎么做呢?具體分錄是什么?
土豆小寶
于2017-02-28 09:11 發(fā)布 ??809次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-02-28 09:18
就是2016.10-12月是小規(guī)模的,不用計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,到2017.1余而開始變更成一般納稅人了,去稅局前臺(tái)交的10-12月的增值稅,這個(gè)差額是我們賬里合計(jì)的跟稅局系統(tǒng)總計(jì)出來的產(chǎn)生的,應(yīng)該是小數(shù)點(diǎn)的誤差造成的
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是的,你的理解是對(duì)的
2019-05-29 10:00:59

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-02 16:55:24

可以在月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以在年末一起結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入。
2019-09-07 16:13:28

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補(bǔ)做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09
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2017-02-28 09:22
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