老師,公司為小規(guī)模,是林業(yè)行業(yè),現(xiàn)在有技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 問(wèn)
您好,收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,成本計(jì)入主營(yíng)務(wù)成本就可以 答
個(gè)體戶核定的是定期定額,增值稅,經(jīng)營(yíng)所得按開(kāi)票金 問(wèn)
同學(xué),你好 在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)申報(bào) 答
傳統(tǒng)廣告?zhèn)髅綐I(yè)收入、成本確認(rèn)時(shí)點(diǎn)、稅務(wù)政策及 問(wèn)
收入確認(rèn):一次性服務(wù)(如單次廣告發(fā)布、活動(dòng)結(jié)束)客戶確認(rèn)后確認(rèn);跨期服務(wù)(如長(zhǎng)期廣告投放)按完工百分比分期確認(rèn)。 成本確認(rèn):直接成本(如媒介采購(gòu)、制作費(fèi))與收入配比確認(rèn);間接成本(如人員工資、設(shè)備折舊)按受益期分?jǐn)偂?稅務(wù)政策:小規(guī)模月銷 30 萬(wàn)內(nèi)免增值稅,2025-2027 年文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)減按 50% 征;廣宣費(fèi)按銷售收入 15%(化妝品等行業(yè) 30%)稅前扣,超部分結(jié)轉(zhuǎn)。 稅種:增值稅(一般 6%/ 小規(guī)模 3%)、企業(yè)所得稅(25%/ 小微優(yōu)惠)、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)(3%)、附加稅費(fèi)(按增值稅算) 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下關(guān)于往來(lái)款的記錄臺(tái)賬,怎么區(qū)分放 問(wèn)
同學(xué),你好 其他應(yīng)收款會(huì)計(jì)科目屬于資產(chǎn)類會(huì)計(jì)科目, 是企業(yè)的一項(xiàng)債權(quán)。屬于應(yīng)收未收到的款項(xiàng)。 比如當(dāng)員工借支備用金時(shí), 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而其他應(yīng)付款屬于負(fù)債類會(huì)計(jì)科目,是 企業(yè)的一項(xiàng)債務(wù),屬于應(yīng)付未付的款項(xiàng)。 比如找其他單位借款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 答
老師,我公司只有我一個(gè)出納,外賬找代賬公司做,平時(shí), 問(wèn)
把外賬的原始單據(jù)復(fù)印一份做賬 答

我找到一份燃?xì)夤镜臅?huì)計(jì),讓我負(fù)責(zé)兩個(gè)配送部的賬,帳雖然是總公司再管,可是,老板覺(jué)得沒(méi)有在配送部實(shí)際看,有差異,尤其庫(kù)存,有庫(kù)管,還是亂。這樣的話,我該如何整理呢
答: 那你可以實(shí)據(jù)盤點(diǎn)來(lái)建期初數(shù)先。
老師,我們的實(shí)際庫(kù)存和倉(cāng)管統(tǒng)計(jì)的庫(kù)存有差異,可能是送樣品沒(méi)有計(jì)賬,這樣的話,差額我能不能直接都計(jì)到送樣品里去啊?謝謝老師
答: 你好!如果確定的話領(lǐng)導(dǎo)簽字可以這樣處里
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,暫估入庫(kù)和實(shí)際有差異,怎樣處理?
答: 您好 沖銷暫估 然后按照實(shí)際的入賬
公司原材料與實(shí)際庫(kù)存存在很大差額,之前會(huì)計(jì)沒(méi)有與實(shí)際庫(kù)存盤點(diǎn)核對(duì),這個(gè)月可以做調(diào)整嗎?
系統(tǒng)庫(kù)存與實(shí)際倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存有差異的 怎么辦?怎么找出差異原因 ?后期怎么調(diào)整 ?調(diào)錯(cuò)怎么處理

