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輝輝
于2022-01-02 21:17 發(fā)布 ??544次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-01-02 21:18
你好,當時暫估的分錄是怎么做的?
輝輝 追問
2022-01-02 21:19
借:暫估入庫 貸:應付暫估(按照暫估金額做的)
郭老師 解答
2022-01-02 21:21
借應付賬款貸暫估入庫,借暫估入庫貸應付賬款。
好的謝謝你啊啊
2022-01-02 21:22
不用客氣,元旦快樂。
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實際收票金額,小于暫估金額,怎么處理,怎么做分錄,借貸方
答: 你好,當時暫估的分錄是怎么做的?
上月暫估的庫存商品金額多實際收到的發(fā)票金額少,沖完后貸方大于借方,要怎么處理呢
答: ,根據發(fā)票沖銷暫估入庫,然后根據發(fā)票做購進庫存商品分錄,之前結轉成本數(shù)據有錯誤,一并做相應調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,暫估應付款貸方金額和實際收到的發(fā)票金額差異0.02元,怎么賬務處理?
答: 你先要負數(shù)沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
原材料暫估金額大于發(fā)票金額該怎么處理/原材料暫估金額小于發(fā)票金額該怎么處理。麻煩老師給到具體的分錄過程。謝謝
討論
老師你好,管理費用和制造費用暫估多了,實際取得發(fā)票的時候,實際金額要小于暫估數(shù),怎么做調整分錄
暫估跨年的怎么做分錄?暫估與實際發(fā)票金額一致
實際金額比暫估的少呢,怎么做暫估分錄呢
合同上簽定的合同金額為暫估的,實際結算的金額小于合同暫估金額,這應該怎么進行賬務處理???
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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輝輝 追問
2022-01-02 21:19
郭老師 解答
2022-01-02 21:21
輝輝 追問
2022-01-02 21:21
郭老師 解答
2022-01-02 21:22