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送心意

王敏老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2015-10-23 16:56

之前應交稅費-應交增值稅-已交下面有數(shù),想把它轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅科目下,如何做憑證?借方:已交 -100(負數(shù)),貸方怎么做?

王敏老師 解答

2015-10-23 17:03

根據(jù)增值稅的原理,當月預交當月的增值稅時,會形成已交稅金,不應出現(xiàn)負數(shù)。
正常情況下:借:應交稅費-應交增值稅-已交  貸:應交稅費-未交增值稅
因你單位可能屬于錯賬造成的,建立 處理:
借:應交稅費-未交增值稅  100  借:應交稅費-應交增值稅-已交100

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之前應交稅費-應交增值稅-已交下面有數(shù),想把它轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅科目下,如何做憑證?借方:已交 -100(負數(shù)),貸方怎么做?
2015-10-23 16:56:21
你好!你可以這樣做,但是本身沒有要求這樣做
2020-10-19 16:37:21
先轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2018-11-18 09:31:26
您好!是的,可以直接轉(zhuǎn)入應交稅費—未交增值稅科目。
2021-06-22 16:04:37
你好 不需要轉(zhuǎn)入 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-09-01 11:36:20
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