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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-01-04 16:32

你好同學(xué),加計抵減借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅加計扣除  貸其他收益
上月留抵抵減本月應(yīng)交的不用做會錄

小丸紙 追問

2022-01-04 16:41

你好老師  本月如果不做分錄  上月末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅在貸方  不平

洋洋老師 解答

2022-01-04 16:47

你好同學(xué),你上月留抵的金額放在哪里,進(jìn)項稅嗎

小丸紙 追問

2022-01-04 16:48

加計抵減留底的金額沒有做分錄   只是在抵扣的時候才做了分錄

洋洋老師 解答

2022-01-04 16:51

加計抵減是這樣處理的,在抵扣時才能看到。如果本月不需要交增值稅,未交增值稅應(yīng)該為0

小丸紙 追問

2022-01-04 16:54

那我上個月結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅  是少做了一筆分錄嘛?   那現(xiàn)在上個月的未交增值稅在貸方如何處理?

洋洋老師 解答

2022-01-04 17:02

你如果上個月不用交稅,要把加計抵扣的金額與未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅加計扣除 
貸其他收益
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅加計扣除

小丸紙 追問

2022-01-04 17:45

結(jié)轉(zhuǎn)在這個月可以嗎?   其他收益和營業(yè)外收入有什么區(qū)別  用營業(yè)外可以嗎?

洋洋老師 解答

2022-01-04 17:49

可以結(jié)轉(zhuǎn)在這個月,其他收益是采用企業(yè)會計準(zhǔn)則核算的會計科目,如果釆用小企業(yè)會計準(zhǔn)則核算的可以用營業(yè)外收入科目

小丸紙 追問

2022-01-05 09:31

正常情況上面那兩筆分錄應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)在上個月的是嗎?    這個月做的時候把這兩筆做在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項后面跟著就結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

洋洋老師 解答

2022-01-05 10:35

是的,一般都是按月結(jié)轉(zhuǎn)

小丸紙 追問

2022-01-05 14:03

老師兩筆結(jié)轉(zhuǎn)摘要如何寫?

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你好,繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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